
文章插图
1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认 , 交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);
【报销流程和报销制度 报销流程】2、采购完成后采购员应在一周内报账,采购员持有效单据到财务部结算 , 即必须附有正确及有效的票据来证实支出,收据、发票必须是正本,并加盖对方公章,复印件、白条将不予受理 , 采购员采购时应尽可能要求供应商开发票,交回财务部,以便财务做账 。
相关经验推荐
- 向日葵的功效和作用
- 汤包和小笼包有什么不同 小笼包和汤包有什么区别
- 汤包和小笼包的区别 汤包与小笼包的区别
- 糖和蔗糖的区别 关于糖和蔗糖的区别
- 玛奇朵和奶盖的区别 玛奇朵和奶盖有什么区别
- 比喻和形容的区别举例 比喻和形容的区别
- 睡前打坐有什么好处和坏处 睡前打坐有什么好处
- 莴苣和生菜的区别 莴苣和生菜的区别是什么
- 电汇是什么意思 电汇和转账的区别
- 甘蔗不能和什么一起吃
