1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助审计主管拟订审计计划或方案 。
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作
3、按照审计程序和审计方案 , 获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增长服务 。
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 。
5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求
6、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见
7、针对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议
【审计报告的作用】8、进行企业保密工作,按规定使用所获取的财务资料 。
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